

? ?? ??為充分發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范權力運行、強化風險防范和加強內(nèi)部控制的重要作用,近日,泰安市泰岳水務集團有限公司審計部與財務部聯(lián)合開展內(nèi)部審計工作,進一步規(guī)范各子公司賬務處理程序、提升資金監(jiān)管水平、提高經(jīng)濟效益。
? ?? ??審計部與財務部統(tǒng)籌安排、密切配合,組建工作小組,科學編制實施方案,明晰工作節(jié)奏,確定工作重點,切實做到真審真嚴、真查真改。小組成員提前到水建公司、銀河水務公司、岳溪泉公司、安通公司等相關企業(yè)調(diào)取數(shù)據(jù);重點關注政策措施貫徹落實、專項資金管理使用、工程結算等財務收支和經(jīng)濟活動實施情況;針對存在的問題,形成問題清單,明確整改責任,督促整改工作,驗收整改結果,確保審計整改落實、落細、落到位,并向公司領導班子報告。
? ?? ??此次內(nèi)部審計的開展,有力增強各子公司的規(guī)范治理意識,推動了治當下與管長遠、治已病與防未病的有效結合,切實將審計工作成果轉(zhuǎn)化為規(guī)范治理效能,推動集團公司健康有序高質(zhì)量發(fā)展。